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학습질의응답홈>세무회계자격증>세무회계>게시판>학습질의응답
제목 | 남정선세무사님~ 질문있습니다~ | 등록일 | 2011-11-04 |
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안녕하세요 세무사님. 세무회계2급듣는 학생입니다. 강의관련 질문은 아니고요~ 실무관련 질문드릴께 있어서 여쭙습니다. 세금계산서 발급시 기재착오정정이면 (-)수정세금계산서 발행날짜가 당초날짜로 가는데 (+)분 정정한 세금계산서도 발행날짜를 당초로 해야하나요? 이번 1기 확정때 매입분 신고 완료된건 중 한건이 금액이 잘못되서 기재착오로 수정세금계산서를 받았는데 금액정정된 세금계산서도 당초날짜로 받았습니다. 이경우 수정청구를 하면 정정된세금계산서는 신고누락으로 해야되는지.. 매입자 실수도 아닌데 이에대한 합계표불성실, 신고불성실, 납부불성실 가산세도 다 내야하는지 .. 조언부탁드립니다. 감사합니다~ |